IT服务管理流程控制的绩效指标 KPI

本文详细介绍了IT服务管理流程中的关键绩效指标(KPI),包括事件管理、问题管理、配置管理等多个流程的角色职责和相关考核指标,旨在评估流程效率和服务质量,确保服务的稳定性和客户满意度。

评估流程的绩效需要明确定义目标以及为实现这些目标所设定的可测量的指标。这些指标通常被称为绩效指标。IT服务管理流程控制主要常见的绩效指标有:

1、 事件管理

 流程角色1:事件经理

1.   协助处理重大事件和超出SLA事件的数量;

2.   事件转问题的数量;

3.   通过与客户、销售、运维经理沟通,补记的事件数量;

4.   绕过服务台解决的事件数量(扣分);

5.   对服务台、一线工程师、二线工程师工作量统计的准确性与及时性;

6.   按照服务报告要求,每月、季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每月)

流程角色2服务台坐席

1、受理事件请求的数量;

2、服务台坐席直接解决事件请求的数量;

3、重大事件发生时或事件处理超出SLA要求时,是否按照规定要求进行管理升级;

4、是否及时关闭事件,事件关闭时是否按照要求进行客户满意度调查并确保调查结果的公正性;

5、交接班时,是否按照要求进行事件请求的移交。

(检查人员:事件经理;考核周期:每月)

流程角色3一线支持

1、受理事件请求的数量;

2、一线支持直接解决事件请求的数量;

3、超出SLA的事件的数量(扣分);

4、升级给二线支持的事件数量(扣分);

5、现场支持服务,打印现场服务单,并由客户签字确认;

6、客户满意度合格率。

(检查人员:事件经理;考核周期:每月)

流程角色4二线支持

1、受理事件请求的数量;

2、二线支持直接解决事件请求的数量;

3、事件转问题的数量;

4、超出SLA的事件的数量(扣分);

5、现场支持服务,打印现场服务单,并由客户签字确认;

6、客户满意度合格率。

(检查人员:事件经理;考核周期:每月)

流程角色5销售人员

1、代替客户申告的事件请求的数量;

2、绕过服务台进行事件解决的数量(扣分)。

(检查人员:事件经理;考核周期:每月)

2、 问题管理

 流程角色1:问题经理

1、受理的二线支持、事件经理提交的问题请求的数量;

2、问题被根本解决的比例;

3、问题采用临时变通措施解决的比例;

4、问题转入变更的数量;

5、问题被直接关闭的比例(扣分);

6、按照服务报告要求,每月、每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每月)

流程角色2问题专家

1、受理的问题经理分派的问题请求的数量;

2、问题被根本解决的比例;

3、问题采用临时变通措施解决的比例;

4、问题转入变更的数量;

(检查人员:问题经理;考核周期:每月)

3、 配置管理

 流程角色1:配置经理

1、配置项范围是否合理,是否囊括了目前组织内重要资产;

2、是否按照要求组织配置项的审计工作,并提交审计报告;

3、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

流程角色2配置项责任人

1、因配置项更改,提交的变更请求的数量;

(检查人员:变更经理;考核周期:每季度)

 流程角色3配置项审核员

1、是否按照规定要求,进行配置项审核工作;

2、审核报告的真实性与准确性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

4、 变更管理

流程角色1:变更经理

1、受理的变更请求的数量;

2、是否制定变更方案,并对变更方案进行测试;

3、变更成功的请求所占的比例;

4、变更失败但成功回退的请求所占的比例;

5、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

流程角色2变更管理委员会(CAB

1、组织评审重大变更的数量;

2、重大变更成功的请求所占的比例;

3、重大变更失败但成功回退的请求所占的比例。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

5、 发布管理

流程角色:发布经理

1、受理的发布请求的数量;

2、是否制定发布方案,并对发布方案进行测试;

3、发布成功的请求所占的比例;

4、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

6、 可用性管理

流程角色1:可用性经理

1、每年对可用性进行分析,并形成报告;

2、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

流程角色2可用性监视员

1、对监控对象的可用性监视是否留下监控记录;

2、按照要求,上报可用性监控结果的准确性与及时性。

(检查人员:可用性经理;考核周期:每月)

7、 连续性管理

流程角色1:连续性经理

1、每年末对进行灾难演练,并根据演练结果修改灾难备份恢复方案;

2、每年末,对连续性进行分析,并形成报告;

3、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

流程角色2灾难恢复队长

1、参加灾难演练,记录演练过程和结果;

2、回顾演练过程,并形成演练(测试)报告;

3、灾难发生,灾难恢复过程中行为表现。

4、灾难恢复结束后,完成灾难恢复报告的准确性与及时性。

(检查人员:连续性经理;考核周期:每半年)

流程角色3灾难恢复团队

1、参加灾难演练。

2、灾难发生,灾难恢复过程中行为表现。

(检查人员:连续性经理;考核周期:每半年)

8、 容量管理

流程角色1:容量经理

1、按照服务报告要求,每季度、每年末生成服务报告的准确性与及时性;

2、按照要求,制定容量计划的准确性与及时性。

(检查人员:内审人员;考核周期:每季度)

流程角色2容量监视员

1、对监控对象的容量监视是否留下监控记录;

2、定期提交容量监控指标的准确性和及时性;

(检查人员:容量经理;考核周期:每月)

9、 信息安全管理

流程角色:信息安全经理

1、是否根据风险管理程序要求进行风险控制,并形成风险评估记录表;

2、信息安全问题,引发的事件数量(扣分);

3、信息安全记录是否被有效的执行;

4、按照服务报告要求,每季度、每年度生成服务报告的准确性和及时性。

(检查人员:内审员;考核周期:每季度)

10、     供应商管理

流程角色:供应商经理

1、是否设立供应商准入条件,并严格按照准入条件进行供应商筛选;

2、是否建立了供应商合同管理记录;

3、每季度末,对供应商提供的服务进行评审;

4、按照服务报告要求,每季度、每年度生成服务报告的准确性和及时性。

(检查人员:内审员;考核周期:每季度)

11、     业务关系管理

流程角色:业务关系经理

1、客户投诉的数量;

2、客户投诉的处理完成的比率;

3、客户对投诉处理结果的满意度比率;

4、客户满意度调查的满意度比率;

5、按照服务报告要求,每季度、每年度生成服务报告的准确性和及时性。

(检查人员:内审员;考核周期:每季度)

12、     服务级别管理

流程角色1服务级别管理经理

1、已具备SLA的客户占总客户数的百分比;

2、客户满意度调查中对服务满意的用户占所有参与调查用户数的百分比;

3、达到SLA约定的服务占已签订SLA的服务数量的百分比;

4、事件管理流程中发生的SLA事件数量。

(检查人员:内审员;考核周期:每季度)

流程角色2销售人员

1SLA是否包含可量化的服务目标;

2、确保SLA不违反法律法规要求。

(检查人员:服务级别经理;考核周期:每次)

流程角色3IT服务人员

1、服务项目策划文件内容是否符合要求。

(检查人员:服务级别经理;考核周期:每次)

13、     IT预决算管理

流程角色:IT预决算经理

1、IT预算与实际成本支出的差异;

2、按照服务报告要求,每月、季度、每年度生成服务报告的准确性和及时性。

(检查人员:内审员;考核周期:月)

14、     服务报告

流程角色:IT预决算经理

1、预决算信息的准确性和及时性。

(检查人员:IT预决算经理  考核周期:每月)

15、     服务报告

流程角色:服务报告经理

1、服务报告的准确性和及时性。

(检查人员:服务级别经理、内审员  考核周期:每季度)

16、     内审管理

流程角色:内审员

1、内审是否按照要求严格被执行,并确保内审的公正性;

2、内审发现的改进是否符合预期要求。

(检查人员:管理体系负责人;考核周期:每年)

17、     企业整体运营管理体系

流程角色:管理体系负责人

1、通过每年的ISO20000外审;

2、管理体系运营状况年度规划、年度报告。

(检查人员:体系所有者(股东、CEO);考核周期:每年)


文章作者:张蕾

文章出处:http://blog.sina.com.cn/s/blog_771398c50100y809.html

目 录 导言.IT项目的生命期 第一章.IT项目的启动阶段 1.1 可行性研究报告框架 1.2 项目章程 1.3 项目整体风险水平定性分析表 1.4 多项目风险情况一览表 1.5 质量保证说明书 1.6 采购程序及准购权限表 1.7 会议议程安排表 1.8 会议预算表 1.9 会议申请审批表 1.10会议通知表 1.11会议签到表 1.12会议资料明细表 1.13会议记录表 1.14会议内容管理表 1.15会议代表通讯录 1.16会议纪要表 1.17会议决议表 1.18会议决议落实通知单 1.19会议决议跟踪表 1.20实际会议费用清单 第二章.IT项目的计划阶段 2.1 IT项目综合计划模板(1)——项目整体介绍 2.2 IT项目综合计划模板(2)——项目管理过程 2.3 IT项目综合计划模板(3)——项目组织介绍 2.4 IT项目综合计划模板(4)——工作包、进度和预算 2.5 IT项目综合计划模板(5)——技术过程介绍 2.6 项目范围说明书 2.7 软件需求调查表 2.8 需求分析说明书 2.9 系统设计任务书 2.10 工期类比估算表 2.11 项目活动计划表 2.12 项目进度计划表 2.13 里程碑计划及其跟踪表 2.14 所需资源清单及费用估算 2.15 成本类比估算表 2.16 按模块估计的成本估算表 2.17 基于费用科目的成本估算表 2.18 项目年度用款计划表 2.19 IT项目质量指标框架模板 2.20 IT项目质量保证计划模板 2.21 关键质量活动一览表 2.22 项目人员需求申请表 2.23 面试记录表 2.24 项目成员审核表 2.25 项目组工作说明书 2.26 项目成员岗位工作说明书 2.27 岗位说明书一览表 2.28 IT项目团队知识地图 2.29 项目成员责任分配矩阵 2.30 项目成员培训需求调查表 2.31 项目培训计划表 2.32 项目文档分类表 2.33 项目干系人的沟通需求分析表 2.34 项目信息接收责任明细表 2.35 项目成员联络表 2.36 单个风险损失值评估表 2.37 项目所有识别风险一览表 2.38 单个风险应对计划表 2.39 风险应对计划一览表 2.40 硬件产品请购单 2.41 软件产品请购单 2.42 项目采购计划明细表 2.43 采购招标书模板 2.44 采购投标书模板 2.45 供应商财务状况调查表 2.46 供应商评估表 2.47 采购中标通知书 2.48 采购落标通知书 第三章.IT项目的执行控制阶段 3.1 项目管理跟踪报告模板 3.2 项目变更控制表 3.3 项目变更动力、阻力分析表 3.4 项目范围变更一览表 3.5 项目变更状态跟踪一览表 3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表 3.7 工作周报 3.8 项目工作包进展报告表 3.9 项目月度进展报告表 3.10 项目月进度控制一览表 3.11 项目进度偏差控制表 3.12 某月/季项目进度汇报表 3.13 项目工作包进展抽查表 3.14 系统模块安装实施控制表 3.15 多项目进展状况一览表 3.16 项目费用申请表 3.17 项目支出明细单 3.18 基于最低预算的成本控制表 3.19 成本偏差控制表 3.20 单项目挣值分析表 3.21 多项目挣值分析比较表 3.22 信息系统缺陷的质量目标表 3.23 项目单元测试方案 3.24 系统测试用例表 3.25 系统测试问题报告单 3.26 系统缺陷状态跟踪表 3.27 软件Bug详细记录表 3.28 项目重大缺陷一览表 3.29 项目成员工作周报 3.30 临时成员加入项目组申请表 3.31 项目成员绩效考核表 3.32 360度考核表 3.33 培训申请审批表 3.34 前十个风险监控一览表 3.35 一/二次风险监控一览表 3.36 基于挣值分析的风险监控表 3.37 采购设备订单状态报告 3.38 采购设备费用状态报告 3.39 设备验收单 3.40 设备检验状态一览表 3.41 取消订单损失报告 3.42 退货清单 3.43 公司采购合同执行情况一览表 3.44 采购合同验收报告 3.45 采购设备分配表 第四章.IT项目的收尾阶段 4.1 用户部门新需求申报单 4.2 IT项目产品质量评审表 4.3 软件验收单 4.4 设备验收单 4.5 IT项目内部验收报告模板 4.6 最终项目文件列表 4.7 IT项目验收单 4.8 项目成员述职报告模板 4.9 项目成员经验教训报告模板 4.10 项目结束人员安排表 4.11 设备回收交付表 4.12 项目团队内部经验总结模板 4.13 最终项目内部总结报告模板 4.14 最终项目用户移交报告模板 附录.项目管理主要网站 参考文献
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