SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作

目录

采购发票相关操作

查询采购订单

新增采购发票

查询采购发票清单

应付模块相关操作

付款单

清账 付款冲应付

应付票据

应付票据付款

新增预付单

部分清账  预付款冲应付

采购发票相关操作

查询采购订单

事务码:ME2L

路径:后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商

                       

查询按单公司采购订单,输入工厂1030,点执行,进入下一界面

                       

可看到A供应商采购订单4500000014, B供应商采购订单4500000015、C供应商采购订单4500000016。

新增采购发票

erplabs按单公司采购订单及采购入库相关操作已完成,详见MM采购模块,根据以下数据在SAP生成采购发票。

供应商

币别

物料名称

采购数量

入库数量

含税单价

价税合计(元)

A供应商

人民币

M1 MTO原材料1

400

400

117

46800

### SAP MTO 采购入库时的会计分录处理 在SAP系统中,对于按订单生产的物料(Make-to-Order, MTO),当执行采购并完成货物接收时,会触发一系列财务会计记录。具体来说,在收货过程中涉及的主要科目包括存货账户、应付账款以及可能的成本差异调整。 #### 收入确认与成本核算 一旦供应商交付的商品通过质检并被正式录入仓库管理系统,则自动启动相应的过账流程。此时,系统依据预定义配置自动生成凭证来反映这笔交易的影响: - **借方**:库存商品增加,即原材料或半成品的价值上升;这通常对应于企业的资产类科目下的“原材料”子目。 - **贷方**:应付款项增长,表示公司欠付给卖方款项的责任加大;此部分属于负债范畴内的“应付账款”。 如果实际收到的数量或者金额同预期存在偏差,则还需要额外考虑价格差额或其他因素引起的费用变动,并将其合理分配至相应期间损益表内特定项目下,比如材料价差准备金等特殊用途的资金池[^1]。 ```abap CALL FUNCTION 'FI_DOCUMENT_POST' EXPORTING document_data = gr_doc_header posting_date = sy-datum document_type = 'SA' TABLES item = it_item account_assgmt = wa_account. ``` 上述ABAP代码片段展示了如何调用标准函数模块`FI_DOCUMENT_POST`来进行财务记账操作,其中包含了传递必要的参数如凭证头数据(`document_data`)、过账日期(`posting_date`)及凭证类型(`document_type`)等内容。 #### 特殊情况说明 值得注意的是,在某些情况下可能会涉及到更多复杂的逻辑判断和业务规则应用,例如针对不同类型的客户合同条款所规定的特别结算条件或是行业特有的法规遵从性要求等等。因此建议企业在实施此类功能前充分评估自身需求并与专业的顾问团队合作确保方案设计合理性。
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