对SAP系统中已有的存货和金额进行调整

本文详细介绍了在SAP系统中使用MIGO及MR22进行库存调整的方法,包括调整数量和金额的流程,适用于不同场景下的库存管理需求。通过MIGO的501、511、512移动类型实现数量调整,以及MR22对物料金额的调整。

1、既调整数量又调整金额  

TECO:migo  选择收货-其他 无采购订单移动类型501 输入总账科目 

产生会计凭证: Dr:原材料 

                            Cr:调整科目 (待处理财产损益或应付)   

2、只调数量不调金额  

   ①调整库存(增加)  

      MIGO-收货-其他   511移动类型   对于V价格的物料会影响移动类型   

  ② 调减少库存数量   

       MIGO-收货-其他   512移动类型   对于V价格的物料会影响移动类型    

3 只调金额不调数量  

     ① MR22 借贷物料即存货金额的调整  

       如果V价,则 Dr:原材料/库存商品  

                                Cr:材料差异   

      如果是标准价,标准价格在期间内不变的,则 

                           Dr:材料差异(如果实施了物料分类账,则该差异金额单边反映接收方) 

                              Cr:材料差异  

   ② MR21 对于使用V价格的物料,则调整后影响总价格。

                         

                      Dr:原材料/库存商品  

                                Cr:材料差异   

     ③ MIRO:使用发票校验在“总账科目”屏输入总账科目/金额,在“物料”屏,输入需要调整的物料号,与MR22相比,可以和采购订单相关联。如果MIGO未发现该路径,则到配置路径:物料管理》后勤发票校验》收到的账单》激活直接过账到G/L账户和物料账户。

SAP系统调整供应商的采购金额限制,主要涉及供应商主数据的维护。供应商主数据中的采购金额限制通常用于控制采购订单的总金额,以确保采购行为符合企业的财务风险管理要求。以下是具体的操作步骤: - 进入供应商主数据维护界面,可以使用事务代码`XK02`。在此界面中,输入需要调整金额限制的供应商编号,并进入编辑模式[^1]。 - 在供应商主数据的“公司代码”视图中,可以找到与采购金额相关的字段,例如“最大采购金额”(`MBDAT`)。该字段用于定义供应商在特定公司代码下的采购金额上限。根据业务需求,修改此字段的值,以反映新的采购金额限制[^1]。 - 保存修改后,系统会自动更新供应商的采购金额限制。此时,创建采购订单时,系统将基于新的限制条件进行校验,确保采购订单金额不会超过允许的最大值。 如果需要批量调整多个供应商的采购金额限制,可以使用SAP的标准功能或开发自定义程序来实现。例如,可以通过ABAP程序读取供应商主数据表`LFA1`,并更新相关字段,如下所示: ```abap REPORT z_update_vendor_max_purchase. DATA: ls_lfa1 TYPE lfa1. " 示例供应商编号新的最大采购金额 DATA: lv_lifnr TYPE lifnr VALUE 'X3798', lv_max_purchase TYPE netwr VALUE '1000000'. " 读取供应商主数据 SELECT SINGLE * FROM lfa1 INTO ls_lfa1 WHERE lifnr = lv_lifnr. IF sy-subrc = 0. " 更新最大采购金额字段 ls_lfa1-mbdat = lv_max_purchase. " 更新数据库 UPDATE lfa1 FROM ls_lfa1. IF sy-subrc = 0. WRITE: / '供应商', lv_lifnr, '的最大采购金额已成功更新为', lv_max_purchase. ELSE. WRITE: / '更新供应商', lv_lifnr, '的最大采购金额时发生错误。'. ENDIF. ELSE. WRITE: / '未找到供应商', lv_lifnr, '的主数据记录。'. ENDIF. ``` 通过上述方法,可以有效地调整供应商的采购金额限制,确保采购流程的灵活性可控性。
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