SAP 采购订单入库——特殊收货

针对采购与库存管理单位不一致的业务场景:

假设:向供应商购买物料是按照KG计价,而库存是按照PC计价。

           物料管理单位PC,采购订单:100KG,10KG=1PC,100KG=100元。那1PC=10元。100KG=10PC。

MIGO收货时(由于材料问题,100KG价值100元且有20PC,则此时1PC=5元,与上面的1PC=10元出现差异):

### SAP 系统中采购订单退货流程 在SAP系统内处理采购订单的退货操作主要通过创建并处理供应商退货来完成。此过程涉及到多个模块间的交互,包括MM(物料管理)、FI(财务会计),以及可能涉及的QM(质量管理)。具体的操作指南如下: 对于采购订单下的商品进行退货时,通常会先依据原始采购订单建立一份新的退货文档——即所谓的“退货采购订单”。该文件用于记录即将退回给供应商的商品详情及其数量等信息[^1]。 一旦确认了要退回到供应商处的具体货物之后,则应着手准备相应的退货交货单(Delivery Document),这一步骤类似于销售业务中的发货流程;不过在这里是指向外部供应商发出物品而不是客户。此时需要注意的是,在创建此类交货单之前必须确保已经存在有效的计划行(Schedule Line)。 当完成了上述准备工作后,下一步就是实际执行物理上的退货动作,并更新系统的库存状态。在此过程中可能会用到不同的移动类型(Movement Type) 来反映具体的物流变动情况。例如,“101”代表收货入库,“121”表示从质量检验区移至储存区等等。针对退货场景下常用的可能是“541”,它专门用来描述因取消而产生的负数过账行为,也就是减少现有库存量的动作[^2]。 最后但同样重要的一环是在财务管理方面做出调整:为保证账目清晰无误,还需要开具一张贷方凭证(Credit Memo Request, CMR), 这样做可以抵消原先由采购活动所带来的负债增加部分,从而实现整个交易周期内的资金流平衡闭合。 ```sql SELECT * FROM EKKO WHERE AEDAT >= '20230101' AND BSTYP = 'N'; ```
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