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SAP-CentralFinance - 学习心得3 - 应付账款与物料管理之间的集成
工厂 1010 需要轮胎和内胎。负责的采购组织将相应的采购订单交给了某知名供应商。数天之后,先收到了货物,然后收到了发票。原创 2024-05-13 14:41:29 · 2201 阅读 · 0 评论 -
SAP-CentralFinance - 学习心得2
现在每个段的余额均为零。从技术上而言,此明细分类账使用自己的可在所有会计事务(如在科目上创建业务交易和处理过账数据)中集成的供应商主记录。因此,我们需要业务伙伴在财务会计中作为供应商同时在其他应用程序中作为业务伙伴进行管理。创建或更改业务伙伴时,系统会根据业务伙伴中的信息创建/更改供应商科目中的所有必填字段。这表示在过账项目时,在管理会计和财务会计中创建了凭证。例如,如果您希望将业务伙伴创建为组织,则可在其中一个字段中输入法定表。在SAP S/4HANA 中,您可以使用业务伙伴作为主记录来管理您的供应商。原创 2024-05-12 15:26:53 · 883 阅读 · 0 评论 -
SAP-CentralFinance - 会计核算中的组织要素 - 学习心得1
组织结构遍布SAP 系统的所有重要功能范围。FI 中最重要的组织要素是公司代码。它是“财务会计”中的最小组织单位,可以为其编制自主式完整科目集供外部报告使用。其他重要的组织要素是利润中心业务范围和段。您可以为各个利润中心业务范围和段创建一组完全实现平衡的财务报表。“成本控制”应用程序 (CO) 中最重要的组织要素为成本控制范围。我们将了解用于将一个或多个公司代码分配到成本控制范围的选项。业务示例示例公司在全球设有多个公司。各公司必须满足其所在国家的报表要求,因而,均要以公司代码来表示。原创 2024-05-11 18:55:57 · 1183 阅读 · 0 评论 -
SAP供应商预付款业务
预付账款属于企业的资产,应计入预付账款科目中,而应付账款属于企业的负债,应计入应付账款科目中。在SAP系统中,预付款业务可以通过MM物资模块发起,也可以通过FI财务模块发起。收到发票:根据合同,先期付预付款以后,后期对方会开发票过来(以合同而定)应付账款是提前支付的款项,而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。清算:其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空。预付账款是企业向供应商预付的款项。预付款:实际付出预付款 A。借:供应商-应付账款科目。贷:供应商-预付账款科目。借:供应商-预付账款。原创 2024-05-10 01:00:00 · 1139 阅读 · 0 评论 -
2376919 - 在后台过账时出现错误 00 344“没有屏幕 SAPMF05A 0700 的批输入数据”
在后台处理(如 IDOC)中过账时出现错误 00 344“没有屏幕 SAPMF05A 0700 的批输入数据”。过账包含税码 ,而相关科目定义时不含税收类别。因此,在后台过账期间无法在相关行项目中输入税码。请在含事务代码 FS00 的科目主记录中分配相关税收类别。(仅税务科目支持 ">" 和 "原创 2024-05-07 11:22:52 · 1580 阅读 · 0 评论 -
60500 - Error 343 when transf. fixed assets w/o inv.support
错误消息 AA343“报废和接收资产在范围 xy 中具有差异投资代码”错误出现,即使不管理折旧范围 xy 中投资支持的固定资产将转移到管理此范围内投资支持的固定资产。原创 2024-05-04 21:10:15 · 268 阅读 · 0 评论 -
物料分类帐心得体会
标准价在成本核算上会有一定的滞后性,但是可以有标准和实际的比较分析企业各部门的业务活动,给考评提供了有力的工具。2元 10个 20元 20元 10个 2元。2元 10个 20元 20元 10个 2元。该标识确定,评估范围中,是否应该自动激活计划价格,作为物料的货物移动中的评估价格。SPRO-控制-产品成本控制-实际成本核算/物料分类帐-激活物料分类帐的评估区域。2、分配货币类型给物料分类帐类型。原创 2024-04-27 21:54:08 · 282 阅读 · 0 评论 -
泰国SAP项目须知- 泰国企业经营税务要点和BOI
为促进泰国数字经济行业发展制定了三个鼓励行业类别,分别是:软件服务、电子商务和数字经济服务,并给予这些行业的投资项目以税务减免投资优惠和非税务投资优惠。给予免征企业所得税的权益。具体的免交年限需要视项目的情况来定,最高不超过15年。外籍的高管和技术专家办理工作证不需要雇佣泰籍员工,不用按照1:4的比例。• 代扣税(月度申报)(国内1、3、5%;• 个人所得税(月度申报及年度申报)5级累进税率,最高 35%给予免交生产机械的进口税和出口产品的进口原材料的关税。• 企业所得税 (半年申报及年度申报)20%原创 2024-04-26 21:33:40 · 1189 阅读 · 0 评论 -
FICO-常用Tcode
核销总账科目未清项(如应付工资、应缴税费)科目表&公司层面创建客户(应收下创建)科目表&公司层面创建客户(应付下创建)修改指定订单结算规则。原创 2024-03-16 21:48:38 · 625 阅读 · 0 评论 -
月结常见工单异常情况处理
KKAO只是计算出每个订单的WIP金额,不会生成会计凭证,只有执行CO88(KO88)结算后,才会生成会计凭证。在产品(WIP)即尚未完工的产品,CO月结时,对状态为PDLV的订单计算WIP,状态为DLV或TECO的订单计算差异。KKS2单个处理(KKS1集中处理) 差异计算。KO88单个结算工单(CO88 集中处理)KO88单个结算工单(CO88 集中处理)KKAX(单个)/KKAO(集中处理)如果针对结算的订单,打开重新投料。对状态为PDLV的订单计算WIP。月末对工单重新结算,转出差异。原创 2024-03-14 21:25:30 · 1084 阅读 · 0 评论 -
执行KSV5报错:客户化错误,非当前业务交易组
常发生于新建或者clientcopy结束后的系统。SE38 执行RK811UPD 即可修复此功能。原创 2024-03-12 16:46:16 · 434 阅读 · 0 评论 -
东南亚SAP Rollout - 泰国税率业务说明
泰国公司目前主要税种有增值税,运费税,企业所得税以及WHT(源泉税(预提税)1.增值税。原创 2024-03-11 20:36:27 · 1495 阅读 · 0 评论 -
SAP 凭证分割功能 - 概述&系统配置 - Chapter01/02
为何要进行凭证拆分(分割)?在启用凭证分割之前, 在财务凭证在过账时会自动带出默认的利润中心,这利 润中心一般是从其他对象派生出来的(比如从成本中心、WBS 或资产负债表科 目定义默认的利润中心等),但是某些情况下的财务过账是不会派生出利润中 心的,比如说应收或者应付。如果一笔销售凭证上有两个行项目,10 行对应的成品物料 A 的利润中心为 TPCA-100;公司项目Dr/Cr科目金额利润中心10001Dr应收账款20002Cr库存商品A1500TPCA-1003Cr。原创 2024-03-10 11:34:34 · 2770 阅读 · 0 评论 -
存货计价方式 比较-移动平均和批次计价
标准价格常用于制造企业,今天的方案比较主要集中在销售型企业常用的移动平均价和批次计价。、进销存按批次价格结转,能避免由于价格波动大导致的成本价格异常。、库存价格精确到商品(一物一价),不能精确到批次。、实时反应商品实际成本及实时结转商品销售成本。、业务操作批次选择错误也不会影响商品库存成本。、业务操作批次选择错误会导致批次成本价格失真。、业务操作比较繁琐,每次出库都必须指定批次。、对业务管理要求高,实物必须能按批次管理。、如果价格波动大会导致商品成本价格异常。、库存价格精确到批次。原创 2024-03-09 10:20:37 · 823 阅读 · 0 评论 -
固定资产年中切换方案 - Simple Finance (sFIN)
You need to complete prerequisite customizing for legacy data transfer as per KBA 2331123 first and then follow below steps based on your own business scenario.Case 1 – Legacy asset is acquired in current year and taken over into simple finance system in原创 2024-03-09 08:00:00 · 935 阅读 · 0 评论 -
内部订单预算管理 & 在建工程项目结转流程以及用户操作步骤
业务流程概述:所有的内部定单(项目)在月底时都必须将当月发生的费用按结算规则结转到在建工程卡片中。为保证结转的正确性,在系统中可以先查看项目费用的明细表后再由系统自动结转到在建工程卡片中。对于已竣工的项目,还需要到系统中查看项目报表,根据报表将工程实际发生的费用全部由在建工程中转入固定资产。另外,与此项目相对应的内部定单的状态也必须修改为完成状态,冻结在建工程卡片,以避免凭证输入错误时,将费用再记入已结算的项目中。业务流程图1.运行在建工程支出明细表查看各项在建工程支出财务会计按需2.原创 2024-03-08 19:44:52 · 1837 阅读 · 0 评论 -
CO88订单结算报错KD285:期间002 2023结算之后,状态GIFT/TABG被冲销
方案2: 若2月误结案,后续月份有实际业务发生,则可执行KO88冲销2月的订单结算,记账日期放在3月;方案1:若2月工单已结案仅是误操作打开了TECO标识,且订单后续月份未发生实际业务,则CO02修改订单将订单状态修改为TECO,并打上删除标识,则后续CO88将不再计算此订单。原因:订单在2月已打上TECO执行CO88订单结算后,在3月份又将订单的TECO标识取消,并产生订单业务交易,3月做工单结算时就会报错KD285.原创 2024-03-05 15:53:09 · 1835 阅读 · 0 评论 -
KO88报错提示 KD256--没有估算额;不可能结算
对策:督促生产或者仓库执行成品收货,如果未全部完工入库而没有DLV的状态,并确定不需要再对工单收货的场合,可以直接用CO02勾选“收货”视图的“交货已完成”,或者直接做TECO。首先查下工单状态:最常见的是没有DLV或TECO,所以不能做结算。原创 2024-03-05 15:43:24 · 1433 阅读 · 0 评论