SAP技术资料 - MIRO/MIR7的时候,抬头里面的“详细信息”页签中的“总账科目”缺省是灰色,不可修改,需要变成可修改的状态

一般而言,我们在做MIRO的时候,会碰到需要修改应付账款科目的情况,比如客户那边的应付账款-材料款和应付账款-设备款分开的情况,即客户的供应商既是材料供应商,又是设备供应商,统驭科目还给分开了,这个时候我们就需要再MIRO的时候根据业务场景填写不同的会计科目,当然如果有增强,那就直接替代掉了,就不用手工去改了。

这个仅需去改配置,就可以实现可以修改,路径如下:

双击进去后

最后去看看效果

重新再次进入MIRO,记着要关掉之前的界面,重新再次进入MIRO

发现可以改了

当然你想改别的科目,备选统驭的选项还是要弄好的, 不然你的F4选择还是选不出来的

这个选项的配置路径:

举个例子 我想再增加个 可选的备选统驭科目 2202020000,我在这个配置里面加一个

再看看效果:

这里面有个点,这个跟FS00里面的“统驭科目是否准备就绪可以输入”是相关 

我这个2202020000是没有勾的,等下就报错

F5 439 / F5439 会计科目必须标记为准备输入

所以FS00这个勾记着别忘记勾了

总结一下,要实现上述功能  两个配置, 一个主数据 

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更新日期:  20240124     V1.0 (不定期更新文章)

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汇总问题请看:

SAP 各种问题大全_Aaron Lz的博客-优快云博客

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### SAP MIRO操作指南 在SAP系统中,MIRO (Invoice Receipt for Vendor Invoice) 是用于处理供应商发票输入的重要事务码。通过此交易代码,企业能够记录并验证来自供应商的发票数据。 #### 启动MIRO事务 为了启动MIRO事务,需进入命令框键入`MIRO`并按下回车键[^1]。这将打开一个新的屏幕窗口,允许录入新的供应商发票或修改现有条目。 #### 输入基本详情 当首次访问MIRO界面时,会被提示提供一些基本信息,比如公司代码、凭证日期以及付款条件等必要字段。这些信息对于后续创建会计分录至关重要。 #### 添加行项目 接着,在“Line Items”部分添加具体的货物和服务项。每一行代表一项商品或者服务,并且关联到相应的采购订单号。如果适用的话,还可以在此处调整税率和其他费用明细。 #### 验证与保存 完成所有必要的输入之后,仔细核对所填内容无误后点击保存按钮。此时,系统会自动执行一系列校验逻辑来确保数据的一致性和准确性。一旦确认成功,则意味着该笔交易已被正式纳入公司的账簿体系内。 ```sql -- 示例SQL查询语句展示如何获取最近一个月内的MIRO记录 SELECT * FROM VBRK WHERE ERDAT >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -1); ``` #### 完成后的审查工作 最后一步是由财务团队成员负责审核新加入系统的发票文档。他们可能会利用其他工具如MIR7来进行预览和初步评估,从而加快整个审批过程的速度[^2]。
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