SAP凭证的类别和记账码

      传统的会计核算中,将凭证的类别分为收、付、转三类或直接就是一类记帐凭证。

      SAP对凭证的分类基 本上也遵循收、付、转三类的原则,即:

总帐凭证(类似转帐 凭证)SA,

与供应商有关的凭证(类似于付款凭证):KR(应付供应商的凭证)、KG(供应商转来的红字发票,SAP称为贷记凭证)、KZ(付款给供应商 的凭证),

与客户有关的凭证(类似于收款凭证):DR(开具发票给顾客的凭证)、DG(开具红字发票给顾客的凭证)、DZ(向顾客收款的凭证),

与固定资 产交易有关的凭证AA等。


记帐码

      在手工的会计核算过程中,我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。  

      但在SAP中,却变得有些复杂了,比如,

     对于总帐科目的凭证,用符 号40来表示总帐的借方,用50来表示总帐的贷方,分录例示如下:40:10010101(现金)50:50150101(营业外收入);

     对于与供应商发 票有关的凭证输入,主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了,如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39,借方用21、22、23、 24、25、26、27、28、29,如供应商发票输入分录为:40:50100101(营业费用-电费)31:10100037(表示通过主数据创建的 供应商编号)。

     对于与应收帐款有关的,其应收帐款的借贷方所用的记帐码:用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方,用11、 12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方,如输入一笔与客户发票有关的分录:01:客户有关的号码50:其他业务收入。
   
     与固定资产有关的 业务,用70表示借方,用75表示贷方,假设通过应付模块采购固定资产,70:固定资产号码31:10100037.与存货有关的业务,用89表示借方, 用99表示贷方,如89:存货贷:50:GR/IR,退货时,40:GR/IR 99:存货(与存货有关的会计业务,大部分是系统自动产生的,因此少了一道麻烦!)。

记帐码在SAP中实际上起到如下的作用:在行项目中决定可输入的科目的类别;行项目是以借方或贷输入;决定其他字段的状态。
### SAP 中客户统御记账码的设置与使用 #### 配置客户统驭科目的一般流程 在SAP财务模块中,为了简化日常交易处理并提高准确性,通常会配置客户统驭科目来代替复杂的会计科目代进行记账[^1]。这意味着,在创建销售发票或其他涉及客户的凭证时,可以直接关联到具体的客户账户而非特定的总账科目。 对于已经存在的错误统驭科目类型的修正,则需采取更为谨慎的方法。当发现某一科目被误设为客户类型而实际应为其他类别时,一种解决方案是先将此科目内的所有记录迁移至临时性的表外科目内;接着更新原错配科目的属性以匹配正确的统驭关系—即更改为真正的客户类目;最后一步是从之前设立用于过渡存储数据的表外科目再次转移回现已正确设定好的目标科目之中[^3]。 另外需要注意的是,在完成上述变更后可能还需进一步调整后台系统的相应参数——比如定义新的备选统驭科目选项等,从而确保整个系统能够识别最新的改动并且正常运作。 #### 实际操作指南 以下是具体的操作步骤说明: - **进入事务代** `OBYC` 或者通过菜单路径导航至“Financial Accounting → Financial Accounting Global Settings → Account Grouping → Define Alternative Leading Ledgers”。 - **选择合适的公司代** 货币种类作为过滤条件,并点击执行按钮获取列表视图中的现有条目。 - **查找需要修改的目标科目** 并双击打开其详情页面。在此界面中可以查看当前所使用的统驭科目及其替代方案。 - **编辑或新建一条规则** 来指定新引入的客户统驭科目作为首选项之一。这涉及到输入有效的起始日期以及必要的描述信息以便日后查询管理。 - **保存所做的更改** 后退出编辑模式返回上级窗口继续后续工作直至全部任务结束。 ```sql SELECT * FROM T001K WHERE KTOPL = 'D' AND BUKRS IN ('1000', '2000'); ``` 这段SQL语句展示了如何从数据库表T001K中检索出符合条件(如:科目类型等于"D", 所属公司代属于集合{'1000','2000'})的所有记录。虽然这不是直接关于客户统驭记账码的内容,但它提供了一个例子展示怎样利用SQL来进行针对性的数据筛选,这对于理解如何定位验证相关配置非常有帮助。
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