sap采购退货流程

本文介绍了SAP系统中处理采购退货的两种情况。如果仓库收货但未做发票校验,可通过MBST取消物料凭证或使用MIGO 102反冲收货。若已做发票校验,需创建退货采购订单,执行收货操作,获取供应商红字发票进行财务校验,以冲减应付账款。具体是换货还是退货,根据实际情况处理发票问题。

分两种情
A,如果只是仓库收了货,财务没有做发票校验,则可以直接用
      MBST取消物料凭证,或者用MIGO 102 做反冲收货即可。
B,对于采购订单货已收,财务也做了发票校验的情况,处理流程为
1,采购另开一张退货PO,关键点如图所示,在退回项目上打勾。

### SAP 系统中采购订单退货流程SAP系统内处理采购订单的退货操作主要通过创建并处理供应商退货来完成。此过程涉及到多个模块间的交互,包括MM(物料管理)、FI(财务会计),以及可能涉及的QM(质量管理)。具体的操作指南如下: 对于采购订单下的商品进行退货时,通常会先依据原始采购订单建立一份新的退货文档——即所谓的“退货采购订单”。该文件用于记录即将退回给供应商的商品详情及其数量等信息[^1]。 一旦确认了要退回到供应商处的具体货物之后,则应着手准备相应的退货交货单(Delivery Document),这一步骤类似于销售业务中的发货流程;不过在这里是指向外部供应商发出物品而不是客户。此时需要注意的是,在创建此类交货单之前必须确保已经存在有效的计划行(Schedule Line)。 当完成了上述准备工作后,下一步就是实际执行物理上的退货动作,并更新系统的库存状态。在此过程中可能会用到不同的移动类型(Movement Type) 来反映具体的物流变动情况。例如,“101”代表收货入库,“121”表示从质量检验区移至储存区等等。针对退货场景下常用的可能是“541”,它专门用来描述因取消而产生的负数过账行为,也就是减少现有库存量的动作[^2]。 最后但同样重要的一环是在财务管理方面做出调整:为保证账目清晰无误,还需要开具一张贷方凭证(Credit Memo Request, CMR), 这样做可以抵消原先由采购活动所带来的负债增加部分,从而实现整个交易周期内的资金流平衡闭合。 ```sql SELECT * FROM EKKO WHERE AEDAT >= '20230101' AND BSTYP = 'N'; ```
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