委外采购收货的流程

1、新增一个虚拟料品

2、新增一个资源

3、为主制造料品设置工艺路线

4、为工艺路线设置“工序资源”

5、新建标准生产订单,生产订单开工之后就可以自动生成委外采购单

 

6、审核外协采购单

 

7、委外收货拉外协采购生单

### SAP 中采购订单的创建与处理教程 #### 一、概述 在SAP系统中,采购订单是一种特殊的采购方式,用于企业将生产过程中的某些环节包给部供应商完成。这种模式下,物料可能由企业提供(即自带材料),也可能由供应商自行提供。为了支持这一业务场景,SAP提供了完整的功能模块和操作流程。 以下是关于SAP中采购订单的具体操作指南: --- #### 二、基础设置与配置 1. **物料主数据配置** - 需要在物料主记录中定义该物料是否允许作为加工使用。这通常涉及维护物料类型的属性以及其对应的BOM结构[^4]。 2. **工厂参数配置** - 在事务码`OBYC`中,需激活与加工业务相关的选项,例如启用特定移动类型(如541, 543)以支持库存转移逻辑[^5]。 3. **会计科目分配** - 设置成本核算账户,确保每次执行发料或收货动作时能够正确更新财务账目。此部分可通过事务码`OB08`完成初始设定。 --- #### 三、具体操作步骤 ##### 1. 创建标准采购订单 - 使用事务码 `ME21N` 或者通过菜单路径进入【后勤→采购采购订单→创建】界面。 - 输入必要的字段信息,包括但不限于供应商编号、交货日期等基本信息;特别注意的是,在项目类别处应选择代表“”的字母L[^3]。 ```plaintext 示例截图显示:当选择了‘L’之后,页面下方会出现额区域供填写组件详情。 ``` ##### 2. 处理自带原材料情况下的发料作业 (MIGO) 对于需要先向供应商发送原料的情形,有两种主要方法可选: - 方法A: 结合具体的采购订单号实施(MIGO-A08-R01),此时指定移动类型为541; - 方法B: 不关联任何采购单据独立完成发货(MIGO-A08-R10). > 注明:无论采用哪种形式,均要确认目标位置已设定了指向相应供应商子仓库的位置编码。 ##### 3. 收回成品并同步扣减前期预投数量 一旦收到最终产品,则依据实际验收结果录入系统,并触发内部机制自动削减之前预先投放至对方手中的半制品存量。典型做法如下所示: - 如果是正常情形则选用凭证类型101进行登记; - 而针对特殊状况比如返工品等情况,则考虑改用其他替代方案像105之类。 --- #### 四、高级应用技巧 除了上述基本流程,还可以借助ABAP脚本进一步优化整个链条运作效率。例如编写自定义程序批量生成多份相似规格但不同批次间的PO文档实例[^1]: ```abap REPORT z_create_po. DATA: lv_purchasing_group TYPE ekko-bstyp, lt_items TYPE TABLE OF ekkpoitem. START-OF-SELECTION. SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @lt_items FROM ekkp WHERE bstyp EQ 'L'. END-OF-SELECTION. LOOP AT lt_items ASSIGNING FIELD-SYMBOL(<fs_item>). CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CREATE' EXPORTING purchasinggroup = <fs_item>-bstyp IMPORTING purchorderno = DATA(lv_order_no) CHANGING purchaseorderhdr = DATA(ls_header) purchaseorderitm = DATA(ls_item). ENDDO. ``` 以上代码片段展示了如何利用函数模块`BAPI_PO_CREATE`自动化新购单建立的过程。 --- ###
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