涉密计算机审计大学,14.大学涉密信息设备和涉密存储设备安全保密审计报告BMBHEU-SJBG-01V1.05.doc...

报告详细审计了涉密计算机的物理安全、通信传输安全、信息设备安全、存储设备安全、操作安全等方面,确保设备运行正常,数据安全无误。审计内容包括设备基本信息、环境安全、设备台账、介质管理、用户权限、访问控制等,所有记录完整且符合保密策略要求。

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哈尔滨工程大学涉密信息设备和涉密存储设备

安全保密审计报告

编号:BMB/HEU-SJBG-01 版本:V1.05

1.总体情况

1.1设备基本信息

处级单位

基层单位

涉密计算机保密编号

密级

责任人

与计算机连接的外部设施设备保密编号

密级

与涉密计算机绑定涉密U盘保密编号

密级

审计时间范围

1.2审计情况概述

审计周期内涉密计算机运行正常。

物理安全审计概述:环境未发生变化,设备安全正常,介质使用正常。

运行安全审计概述:重要数据备份正常,计算机未感染病毒,打印输出登记完整,刻录输出登记完整,数据流入流出登记完整,便携式计算机使用正常,软件部署正常。

信息安全审计概述:身份鉴别正常,端口访问控制登记完整,电磁泄露发射防护正常,系统安全性能检测正常,三合一策略正常,主机审计策略正常,桌面防护策略正常,操作系统策略正常,防病毒软件策略正常,数据库备份正常,未出现违规情况。

2.审计方法

按照《哈尔滨工程大学涉密信息系统、涉密信息设备和涉密存储设备安全保密策略》要求,核对设备《涉密信息设备全生命周期使用登记簿(打印、刻录、复印)》、《涉密信息设备全生命周期使用登记簿(端口、管理员KEY、中间机)》、审计日志和其他相关登记记录。

3.物理设备安全审计

3.1物理和环境安全审计

3.1.1审计内容

核查涉密信息设备和涉密存储设备

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