U8采购订单联查采购入库单

本文介绍了ERP系统中财务模块的数据同步方法,包括采购订单、收款单及发票审核后的数据同步逻辑,以及发票插入时触发的回写机制。

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1、表头rdrecord01,字段ipurorderid(采购订单ID), cOrderCode(采购订单号)要与采购订单表头主键和单号对应

表体rdrecords01,字段cPOID(采购订单号),iPOsID(采购订单子表标识ID)要与采购订单号和ID对应/

2、已核销收款单同步:表头核销人(cCancelMan)置空,本币余额 (iRAmount)、原币余额 (iRAmount_f)还原为iAmount 、iAmount_f

3、销售发票、采购发票 审核核销后同步,需将两子段清空

update SaleBillVouchs set iMoneySum=NULL,iExchSum=NULL
update PurBillVouchs set iOriTotal=0,iTotal=0

4、发票插入时有触发器,回写iSettleQuantity 开票数量到发货单

 

转载于:https://www.cnblogs.com/passerlee/p/5171046.html

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